职责描述:
1、制订公司财务内控制度体系、流程优化,支持企业风险数据库建设,以及整体内控监控与报告,包括内控评估、责任落实与考核评价等;
2、公司财务制度执行、财务风险管理的监督检查,财务风险预警,并提出改进方案并督促实施;
3、通过知识管理、内控宣传、培训交流等手段,提升员工风控意识和能力;
4、协助各职能、各平台,梳理、更新公司运营基本控制点,规范制度流程;
5、财务费用审核及规范和完善费用审核流程;
任职要求:
1、会计审计类相关专业,大学本科,具有财务或审计初中级职称,sap系统操作熟练;
2、5年以上财务工作经验,具有3年以上大型集团公司财务或内审工作经验,熟悉公司管理制度与业务流程;
3、较强的抗压能力,较强的主动开展和推动工作的意识,较强的沟通能力、统筹推动能力及发现问题与整改的能力,文笔良好;
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