总目录
第一节 财政收支审计
(一)预算收入管理方面
问题1-1 擅自改变预算收入项目的范围、标准、对象和期限(具体有:乱收费、滥罚款;隐瞒、挪用、坐支应当上缴的财政收入等);
(二)预算支出管理3方面
问题3-1、办理无预算或超预算拨款
问题3-2、虚列支出挂暂存
问题3-3、违反规定扩大开支范围、提高开支标准(如业务招待费超支等);挤占、挪用、调剂使用专项资金
(三)非税收入管理方面
问题2-1、擅自设立行政性收费、基金等预算外资金项目;擅自改变预算外资金项目的范围、标准、对象和期限
问题2-2、未严格执行收支两条线规定
(四)其他方面
1
问题1-1、往来款清理不及时
第二节 财务收支审计
说明:对上述“一、财政收支审计”中已列出的问题在财务收支审计或经济责任审计中出现时,其定性凭据不变。
问题7-1、无收费许可证收费
问题7-2、违反规定设立收入项目;擅自改变收费项目的范围、标准、对象和期限
问题7-3、违采购规定,应当集中采购的项目自行采购
问题7-4、违反现金管理有关规定
问题7-5、原始凭证、票据及管理方面的问题
问题7-6、私设会计帐目
问题7-7、私存私放财政资金和其他(即私设小金库)
第三节 投资项目审计
问题7-1、未取得开工前审计意见书
问题7-2、截留、挪用国家建设资金
2
问题7-3、虚列投资完成额、多计工程成本
问题7-4、违反规定超概算投资
问题7-5、未经批准搞计划外工程
问题7-6、工程未实行采购
问题7-7、工程未招投标
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